1月7日,A股光伏上市公司威騰電氣正式發(fā)布了向特定對象發(fā)行A股股票上市公告書。
公告顯示,本次發(fā)行對象確定為16家,共計發(fā)行3000萬股,發(fā)行價格定為19.27元/股,融資規(guī)模高達5.78億元。
本次定增募集資金將主要用于三大項目:一是年產(chǎn)能為5GWh的儲能系統(tǒng)建設(shè)項目,旨在提升公司在儲能市場的占有率;二是智能化生產(chǎn)年產(chǎn)2.5萬噸光伏焊帶,其中新增1.7萬噸產(chǎn)能,以提升在光伏材料領(lǐng)域的競爭力;三是補充流動資金,以增強公司的運營靈活性。
此次定向增發(fā)舉措的成功實施,不僅為威騰電氣帶來了充足的資金支持,也為公司后續(xù)業(yè)務(wù)拓展奠定了堅實基礎(chǔ)。在全球能源轉(zhuǎn)型背景下,儲能系統(tǒng)和光伏焊帶的市場需求將持續(xù)增長,公司擴產(chǎn)旨在抓住市場機遇,將進一步鞏固并擴大其在新能源領(lǐng)域的市場地位。
公開資料顯示,威騰電氣集團股份有限公司(簡稱“威騰電氣”),成立于2004年,是一家集電力設(shè)備制造、智能電網(wǎng)解決方案提供、新能源技術(shù)應(yīng)用及綜合能源服務(wù)于一體的現(xiàn)代化高新技術(shù)企業(yè)集團。
業(yè)務(wù)方面,公司初期專注于母線產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷售,其后逐步拓展至配電設(shè)備、儲能系統(tǒng)及光伏新材三大核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域。公司致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及解決方案,服務(wù)于新能源、工業(yè)制造、電力電網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、軌道交通及商業(yè)地產(chǎn)等多個行業(yè)。
憑借其卓越的產(chǎn)品質(zhì)量、領(lǐng)先的技術(shù)實力及優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù),威騰電氣在國內(nèi)外市場上贏得了廣泛認可,并多次榮獲“國家高新技術(shù)企業(yè)”、“中國電力行業(yè)最具影響力品牌”及“中國電器工業(yè)最具競爭力企業(yè)”等稱號。此外,公司的多個項目還獲得了國家級科技進步獎及行業(yè)創(chuàng)新獎等重要獎項,彰顯了其在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量方面的雄厚實力。
儲能方面,威騰電氣近年來在儲能領(lǐng)域取得了顯著進展。自2022年下半年進入儲能市場以來,公司業(yè)務(wù)實現(xiàn)了快速增長。特別是在2024年,其儲能業(yè)務(wù)收入大幅增長,顯示出強勁的發(fā)展?jié)摿?。通過全產(chǎn)品線布局與全產(chǎn)業(yè)鏈打造,威騰電氣成功開發(fā)了多種儲能系統(tǒng)產(chǎn)品,并成功交付多個項目,滿足了不同應(yīng)用場景的多樣化需求。
業(yè)績方面,2024年前三季度,威騰電氣實現(xiàn)營業(yè)收入27.45億元,與去年同期相比增長了36.73%。在利潤方面,歸屬凈利潤為1.09億元,同比增長28.64%;扣非凈利潤則達到1.06億元,同比增幅達30.63%。
盈利能力方面,公司前三季度的毛利率和凈利率也有所下滑,毛利率降至16.39%,較去年同期減少1.08個百分點;凈利率則為4.25%,較上年同期下滑0.41個百分點。
值得關(guān)注的是,報告期內(nèi),公司凈現(xiàn)金流為-5043.37萬元,同比大幅下滑3986.47%。其中,經(jīng)營性現(xiàn)金流為-1.9億元,投資性現(xiàn)金流為-2.48億元,而融資性現(xiàn)金流則達到3.88億元。
原標(biāo)題:定增加碼5.78億!又一光伏企業(yè)大擴產(chǎn)